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化工石油工程危险源辨识风险评价管理规定

  工作与生活中经常需要使用到危险源,评价,辨识,管理规定,风险相关的资讯,这也正越来越成为工作中的必需,为此收集整理了以下化工石油工程危险源辨识风险评价管理规定,欢迎借鉴参考,希望对大家有所帮助。

化工石油工程危险源辨识风险评价管理规定

  化工石油工程危险源辨识和风险评价管理规定

  1.目的

  准确识别化工石油工程建设过程中存在的危险源,评价其风险程度是否在可接受的范围内,并据此策划风险控制的措施。

  2.范围范围范围范围

  2.1本规定适用于化工石油工程建设过程中,有关HSE危险源的识别、风险评价及其控制过程管理。

  2.2本规定未尽事宜参照国家、行业法律法规、标准规范要求执行。

  3.职责

  3.1所有承包商应根据所承担的管理工作、工程项目内容和特点,进行危险源识别与风险评价工作,并制定风险控制措施。

  3.2承包商应将危险源识别、风险评价和风险控制措施等内容纳入施工组织设计或施工方案中,并组织实施;监理单位和区域项目组负责监督检查。

  4.工作程序

  4.1危险源的识别、风险评价的管理

  4.1.1承包商负责危险源识别、风险评价以及风险控制策划的组织与落实工作。风险评价人员应掌握常用的风险评价方法,具备与风险评价相关的技巧和能力。

  4.1.2技术质量部根据危险源识别、风险评价的结果,编制各工程的《危险源识别及风险评价登记表》和《重要危险源(环境因素)清单》,确定风险控制措施和相关的责任部门,并监督实施;监理单位和承包商(含检测单位、物资供应商)编制的《危险源识别及风险评价登记表》,连同管理体系文件,上报技术质量部进行审查、备案。

  4.1.3承包商根据承担的项目工作内容,确定重大危险源和重要环境因素,编制《重要危险源(环境因素)清单》(含风险控制措施),应编入HSE管理计划,实行滚动管理。

  4.1.4监理单位负责审查承包商的管理计划;区域项目组负责监督检查承包商管理计划的实施情况;技术质量部门负责指导和督察。

  4.1.5监理单位应编制重大危险源、重要环境因素旁站计划。

  4.2危险源识别和风险评价的内容

  4.2.1识别各类施工行为和活动中的危险源、潜在事故的因素。

  4.2.2评价危险事件发生的可能性和引发事故的严重程度。

  4.2.3评价事故发生的可能性和事故后果的联合作用,进行风险分级。

  4.2.4将上述评价结果与安全指标值进行比较,检查危险性是否达到可接受水平,否则需要采取措施,降低风险严重程度。

  4.2.5三级以上风险(风险级别定义见条款“4.3”内容)为重要危险源,本项目包含重要危险源的作业包括但不限于以下几项

  4.2.5.1两台以上吊车联合吊装、大型设备吊装作业;

  4.2.5.2一般型设备、构件或小型设备在特殊条件下的吊装;

  4.2.5.3大件运输;

  4.2.5.4深基坑开挖(包括特殊地质条件的)、打桩作业;

  4.2.5.5三级以上高处作业;

  4.2.5.6引入危险介质后的受限空间作业;

  4.2.5.7γ源射线探伤作业;

  4.2.5.8大型和承重脚手架作业;

  4.2.5.9一级以上动火作业;

  4.2.5.10高负荷临时用电作业;

  4.2.5.11压力试验;

  4.2.5.12其它没有实施过的新的或者非常规性的作业;

  4.2.6当有下述情况可直接判断为重大危险源:

  4.2.6.1法律法规规定的重大危险源;

  4.2.6.2频次不高但后果严重的;

  4.2.6.3曾经发生过事故的,至今没有合理控制办法的;

  4.3风险评估方法

  4.3.1根据风险的特点,风险评估的方法一般采用作业条件危险性评价法(LEC评价方法)。

  LEC评价方法如下:

  D=L×E×

  C——事故发生的可能性大小,分值见表;

  E——人体暴露频繁程度,分值见表;

  C——发生事故后的损失后果,分值见表;

  D——危险程度大小,等级划分见表。

  表

  1.、E、C

  分值

  EC

  L分值

  事故发生的可能性

  E分值

  暴露于危险环境的频繁程度

  C分值

  发生事故产生的

  10完全可以预料

  10连续暴露

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  100大灾难,许多人死亡或重大财产损失

  相当可能

  每天工作时间内暴露

  40灾难,数人死亡或很大财产损失

  可能,但不经常

  每周一次,或偶尔暴露

  15非常严重,一人死亡或一定的财产损失

  可能性少,完全意外

  每月一次暴露

  严重重伤,永久性全失能伤害或较小的财产损失

  0.5很不可能。可以设想

  每年几次暴露

  重伤,永久性部分失能伤害或很小的财产损失

  0.2极不可能

  0.5非常罕见的暴露

  轻伤,暂时性失能伤害或轻微的财产损失

  0.1实际不可能

  表

  2.风险严重程度的等级划分

  风险严重程度等级划分(D=LEC)

  D>320一级风险

  160≤D<320二级风险

  70≤D<160三级风险

  20≤D<70四级风险

  D<20五级风险

  上表将风险严重程度依次划分为一级、二级、三级、四级、五级共个级别。

  4.3.1.1一级风险(不可容许风险)

  事故潜在危险性很大,并难以控制,发生事故的可能性极大,一旦发生事故将会造成多人伤亡和重大财产损失的风险。此类风险,需要立即停产或停工,组织整顿,或采取临时防护措施,保障人员安全。

  4.3.1.2二级风险(重大风险)

  事故潜在危险性较大,较难控制,发生频率较高或可能性较大,容易发生伤亡或很大财产损失,但事故发生可能性一般的风险。此类风险,需要立即开展整改工作。

  4.3.1.3三级风险(中度风险)

  虽然导致重大事故的可能性,但经常发生事故或未遂过失,潜伏有伤亡事故发生和财产损失的风险。此类风险,需要整改。

  4.3.1.4四级风险(可容许风险):

  具有危险性,虽然重伤可能较小,但有可能发生一般伤害事故的风险。此类风险,需要引起注意。

  4.3.1.5五级风险(可忽视风险):

  危险性小,不会伤人的风险。此类风险,可以接受。

  4.4重大危险源的风险评价内容包括

  4.4.1确定需要评价的作业环境;

  4.4.2描述作业内容;

  4.4.3列出参与的人员和所需要设备、机具和材料;

  4.4.4按顺序列出主要任务或步骤;

  4.4.5识别每项任务或步骤所伴随的风险;

  4.4.6制定消除或最大限度地减小风险的控制措施。

  4.5风险控制策划

  4.5.1风险控制措施包括:

  4.5.1.1目标和管理方案;

  4.5.1.2运行控制;

  4.5.1.3应急预案;

  4.5.1.4人员培训;

  4.5.1.5监测和监视;

  4.5.1.6信息沟通与反馈;

  4.5.1.7评价;

  4.5.1.8持续改进。

  4.5.2重大危险源的风险应制订相应的控制措施;四级风险落实管理措施,通过严格执行国家法律法规、标准规范和项目管理部的相关制度来关注或控制其风险;五级风险,经常关注,一旦出现异常立即采取相应措施。

  附则

  5.1本管理规定由技术质量部负责解释和修改。

篇2:含硫生产场站安全管理规定

  含硫生产场站安全管理规定

  第一章总则

  第一条

  为加强含硫生产场站管理水平,降低含硫生产场站安全风险,防止硫化氢中毒事件发生,特制定本规定。

  第二条

  本规定所指含硫生产场站是指硫化氢含量大于75mg/m3(50ppm)的天然气生产场站。

  第二章含硫集气站管理

  第三条

  集气站在试运和生产期间均要有相应的操作规程,操作人员必须严格按操作规程执行。

  第四条

  上岗操作人员,必须经岗位培训考核合格后,持安全上岗证及特种作业操作证上岗。

  第五条

  作业人员经培训后要达到以下要求:

  a)了解硫化氢的各种物理、化学特性及对人体的危害性,硫化氢对人体的毒害(见附录);

  b)熟悉硫化氢监测仪的性能、使用和维护方法;

  c)熟悉各类人身安全的防护装置的结构、性能,能正确使用和维护;

  d)熟悉进入含硫化氢环境作业的安全规定和作业程序;

  e)在发生硫化氢泄漏及人身急性中毒事故时,作业人员应会采取自救及互救措施。

  第六条

  根据集气站工艺特点,员工必须按照巡回检查点及巡回检查内容,每两小时巡检一次,每四小时录取一次数据。

  第七条

  集气站要在醒目地方悬挂防毒、防火、防爆等安全警示标志和防护用品存放标识。

  第八条

  集气站应建立泄漏、中毒、火灾、爆炸等突发事故的应急预案。经上级批准后,将应急措施和责任落实到有关管理和操作人员。

  第九条

  组织有关人员按照硫化氢中毒事故应急预案进行演练,各作业区每季度进行一次,各集气站每月至少进行一次。

  第十条

  含硫天然气放空时首先要切断气源,并点火燃烧,放空点要有专人看守。

  第三章含硫天然气监测与人身安全防护

  第十一条

  固定式硫化氢监测仪

  现场需24h连续监测硫化氢浓度时,应采用固定式硫化氢监测仪,探头数可以根据现场气样测定点的数量来确定,监测仪探头置于现场硫化氢易泄漏区域,主机安装于远离现场的控制室。

  第十二条

  携带式硫化氢监测仪

  作业人员在含硫化氢场所应配带携带式硫化氢监测仪,用来监测工作区域硫化氢的浓度变化。

  第十三条

  监测仪器报警浓度的设置

  固定式和携带式硫化氢监测仪的第1级报警阈值均应设置在10mg/m3,第2级报警阈值均应设置在50mg/m3。

  第十四条

  监测仪器的校验

  便携式硫化氢监测仪应每半年校验一次。

  第十五条

  在含硫化氢环境中作业应采用以下安全防护措施:

  a)根据不同作业环境配备相应的硫化氢监测仪器及防护装置,并有专人管理,使硫化氢监测仪及防护装置处于良好备用状态;

  b)作业环境应设立风向标;

  c)操作人员需进入硫化氢场所前应对硫化氢浓度进行检测;只有在安全浓度以下时,操作人员方可进入;

  d)进入硫化氢浓度超过安全临界浓度30mg/m3(20ppm)或怀疑存在硫化氢但浓度不详的区域进行作业之前,应戴好空气呼吸器,并保证至少两人同行:一人作业,一人监护,直到该区域已安全或作业人员返回到安全区域。

  e)当硫化氢浓度达到10mg/m3时,作业人员应检查泄漏点,准备防护用具;当硫化氢浓度达到50mg/m3时,迅速打开排风扇,疏散下风向人员,作业人员应戴上防护用具,禁止动用电、气焊,抢救人员进入戒备状态,查明泄漏原因,迅速采取措施,控制泄漏,向上级各相关部门报告情况;

  f)当硫化氢浓度持续上升无法控制时,进入紧急状态,立即疏散无关人员并启动相应的应急预案。

  第四章含硫天然气站场设备、仪表的检测

  第十六条

  站场内压力容器检测应由具有检测许可证的单位按《压力容器安全技术监察规程》进行,出具检测报告,建立完整的档案。

  第十七条

  各班站配备的空气呼吸器、急救包等要指定专人管理,每月检查一次,并作记录,以确保及时、有效地使用。

  第十八条

  消防设施须经保卫科检查合格,并指定专人管理,每月检查一次,并作记录,以确保其完整、齐全、有效。

  第十九条

  安全阀每年检验一次,合格后铅封,并作记录。

  第五章附则

  第二十条

  本制度由质量安全环保科负责诠释和修改。

  第二十一条

  本办法未尽事宜以其他安全管理相关规定为准执行。

  第二十二条

  本制度自发布之日起执行。

附录:硫化氢理化特性和毒理作用

  物理与化学特性

  硫化氢是可燃性无色气体,具有典型的臭鸡蛋味,相对分子质量34.08,对空气的相对密度1.19,熔点-82.9℃,沸点-60.3℃,易溶于水。20℃时,2.9体积气体溶于1体积水中,亦溶于醇类、二硫化碳、石油溶剂和原油中。20℃时,蒸气压为1874.5kPa,空气中爆炸极限为4.3%~45.5%(体积比),自燃温度260℃,它在空气中的最终氧化产物为硫酸和(或)硫酸根阴离子。

  毒理作用

  硫化氢是强烈的神经毒物,对粘膜亦有明显的刺激作用。

  2.1急性毒性:较低浓度,即可引起呼吸道及眼粘膜的局部刺激作用;浓度愈高,全身性作用愈明显,表现为中枢神经系统症状和窒息症状。硫化氢对人体的危害见表1。

  2.2慢性毒性:长期低浓度接触硫化氢会引起结膜炎和角膜损害。

  2.3中毒机理:硫化氢在水溶液中可离解成HS-、S2-和H+离子。在生理pH作用下,体内硫化氢总量的2/3离解成HS-离子,约1/3为未离解的氢硫酸(H2S),仅很少量离解成S2-,它们都具有局部刺激作用。硫化氢可与组织中碱性物质结合形成硫化钠,也具有腐蚀性,从而造成眼和呼吸道的损害。硫化氢主要经呼吸道进入人体内,在体内的游离硫化氢和硫化物来不及氧化时,使中枢神经麻痹,引起全身中毒反应。

  空气中浓度,mg/m3生理影响及危害

  0.04感到臭味

  0.5感到明显臭味

  5.0有强烈臭味

  7.5又不快感

  15刺激眼睛

  35~45强烈刺激眼睛

  75~150刺激呼吸道

  150~300嗅觉在15min内麻痹

  300~450暴露时间长则有中毒症状

  375~525暴露1h引起亚急性中毒

  525~6004-8h内有生命危险

  9001-4h内有生命危险

  1500暴露30min会引起致命性中毒

  1500~2250在数分钟内死亡

  表1硫化氢对人体的危害

篇3:固定资产管理规定范例

  第一章总则

  第一条

  为加强我校固定资产的管理,保证我校固定资产的完好无损,防止国有资产的流失,使我校固定资产能够更好的为教学科研服务,特作如下规定。

  第二条

  本规定所指的固定资产是指以下三种情况:

  (一)单位价值在500元以上,使用年限在一年以上的一般设备。

  (二)单位价值在800元以上,使用年限在一年以上的专用设备。

  (三)单位价值虽达不到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资。

  第三条

  根据《事业单位会计准则》的要求,结合我校的具体情况,我校固定资产大体分以下几类:

  (一)房屋和建筑物。指产权属于本单位的房屋和建筑物,包括办公教学用房、学员生活用房、职工宿舍以及其它建筑物及附着物。

  (二)专用设备。指具有专门用途的仪器设备,包括各种电器设备、仪器仪表、机械设备、医疗器械、电化教育设施、通讯设备和器材、交通运输工具、炊事设备、照相机、摄像机及器材、打印复印设备等。

  (三)一般设备。包括被服装具,办公教学家具和接待用家具、设备等。

  (四)图书。指专业图书和技术图书资料等。

  (五)其它固定资产。

  第四条

  固定资产的计价原则:

  (一)购入的固定资产按购入价格入帐,按规定支付的购置附加费计入购价,购置运杂费不计入购价。

  (二)有偿调入的固定资产,按调拨价入帐。

  (三)自制的固定资产按实际发生的全部费用计价入帐。

  (四)无偿调入、捐赠的固定资产估价入帐。

  第五条

  我校固定资产实行统一核算,分级归口管理的原则,即由财务处进行统一核算,设立总帐,分管部门和各使用部门分级归口管理。固定资产的管理分三大块,一块是纳入预算管理的行政用固定资产,由总务处负责,总务处为分管部门,并按各使用部门归口管理;第二块是东迁基建所形成的固定资产,由基建设备处负责。基建设备处为分管部门,并按各使用部门归口管理;第三块是电教和通讯器材,由电教中心负责。电教中心为分管部门,并按使用部门归口管理。

  第二章固定资产增加的管理

  固定资产的增加大体有以下几种渠道:购入、自制、调入、捐赠。

  第六条

  购入固定资产的管理:

  (一)各使用部门在购置前,必须按要求认真填写固定资产采购计划单,一式三份,报请校领导审批,计划单中应详细写明购买原因及设备用途,经审核通过后按学校《物资管理规定》办法进行集中采购。其票据一联留存,二联随发票一并交财务记帐,三联交分管部门登记备查。

  (二)使用部门在购置固定资产时,应本着节约、实用的原则,对于大型、贵重的仪器设备须会同财务处及分管部门共同采购。

  (三)固定资产购置后,必须先持发票到财务处验单,然后到分管部门验收,所有资产必须经分管部门验收才能办理其它手续,分管部门根据发票及计划单(第三联),核对实物,经核对无误,办理验收入库手续,并填制“固定资产增加凭单”,一式四联,一联留存,二联交财务记帐,三联交使用部门,四联交分管部门记帐,使用部门待验收入库后,持发票、“固定资产增加凭单”报请校领导审核签字,然后持发票、计划单(第二联)、“固定资产增加凭单”(第二联)到财务处办理报销手续,财务处在接到上述单据后要严格审核,发现手续不齐应拒绝办理报销,待补办手续后方可报帐。

  第七条

  自制固定资产的管理:

  使用部门自制固定资产应按如下程序办理:

  (一)填写“自制设备材料采购计划单”,详细列明自制设备所用材料单价、数量及金额,匡算出该设备的造价,并写明自制的原因及用途,报校领导审批通过后,将第一联留存,第二联交财务部门,第三联交分管部门。

  (二)使用部门必须严格按采购计划进行采购,厉行节约,若有重大变动应及时报请校领导审批。

  (三)自制设备在完工之前,财务部门应单独列帐,以便进行成本核算,完工后,使用部门应通知财务部门进行结算,并填制“自制设备完工报告单”,一式三联,一联留存,二联交财务部门据以转帐结算,三联交分管部门据以登记明细帐。

  第八条

  调入、捐赠固定资产的管理

  对于调入、捐赠固定资产,经办人应持调拨单及发票或有关证明,首先到分管部门办理验收入库手续,分管部门实地验收后开具“固定资产增加凭单”并据以登帐;然后,经办人持调拨单、发票、固定资产增加凭单报分管校长审批;最后,持上述单据到财务处办理报帐手续,财务处接到上述单据后,应严格审核,发现手续不齐应拒绝报帐。

  第三章固定资产的日常管理

  第九条

  建立完善的固定资产帐卡制度

  (一)分管部门应设专兼职固定资产管理员,负责对全校固定资产进行监督管理,建立固定资产明细帐,对固定资产进行分类登记,设立固定资产管理台帐,固定资产卡片,做到一物一卡,使帐、卡、物相符,从而全方位地对我校固定资产进行管理。

  (二)各使用部门应设专职或兼职固定资产管理人员,负责本部门固定资产的管理工作,管理人员应建立固定资产管理台帐,对本部门固定资产的增减变动进行登记,并负责本部门固定资产的领用以及日常维护保养。

  (三)财务处应建立固定资产总帐,对全校固定资产进行全面控制监督。

  第十条

  建立固定资产领用制度

  分管部门应按部门建立固定资产领用卡片,领用时登记此卡片并登记台帐,同时各使用部门也相应登记本部门管理台帐,以便与分管部门核对。

  第十一条

  建立固定资产日常保养制度

  各使用部门专职或兼职管理人员,对于本部门所管理的固定资产必须制定切实可行的固定资产日常使用维护及保养制度,建立严格的工作责任制度,对于精密、贵重仪器设备任何人未经本部门管理人员同意不得擅自使用。

  第十二条

  建立固定资产损失赔偿制度

  党校固定资产属于国有资产,各使用部门应保证固定资产的安全完整,一旦造成损失,应追究责任,并视情节轻重做出处理,属于责任事故造成的损失浪费,应追究过失人及部门主要负责人的责任,并由过失人予以部分或全部赔偿。

  第十三条完善固定资产的变动交接手续

  各使用部门固定资产管理人员应相对稳定,不得随意变动,若有变动,应报分管部门同意,并由分管部门派人监督交接。

  第十四条

  建立固定资产监督机制,加强财务监督

  成立固定资产管理小组,负责对全校固定资产进行监督管理。财务处、总务处、基建设备处、计算机与电教中心协助固定资产管理小组工作。财务处对全校固定资产进行总额监督,总务处、基建设备处对全校固定资产进行总量监督。总务处、基建设备处应定期与财务处对帐,做到帐帐相符,各使用部门应定期与分管部门核对帐物,做到帐帐、帐卡、帐物相符,管理小组不定期对各使用部门进行抽查。

  第四章固定资产报废的管理

  固定资产是国有资产的重要组成部门,其报废必须征得国有资产管理部门的同意,方可办理,具体程序如下:

  (一)首先由使用部门提出报废申请,并填写“固定资产报废申请表”,报校固定资产管理小组。

  (二)校固定资产管理小组接到“报废申请表”后,即组织技术人员现场勘验,签字确认并将申请表报校领导审批通过,同时报送国有资产管理部门。

  (三)财务部门根据国有资产管理部门审核批准的申请表,调减固定资产原值,分管部门及使用部门也应同时调整明细帐、台帐、卡片等。

  (四)正式批准报废的固定资产应由分管部门统一保管,根据学校的意见做相应处理,处理的资金全额交财务处入帐。

  (五)各使用部门必须严格按以上程序处理报废固定资产,严禁未经同意自行处理报废固定资产,违者将视情况轻重追究其行政直至法律责任。

  第五章固定资产的清查

  固定资产管理小组应每年对全校固定资产进行一次全面清查,并填写“固定资产清查表”,对于闲置的固定资产进行调剂使用,以减少挤压浪费,充分发挥固定资产应有的作用,对于盘亏、盘盈资产应查明原因,提出正确的处理意见,报请校领导审批。财务部门、分管部门及使用部门应根据校领导批复的处理意见,做相应的调整,调整后应做到帐帐、帐卡、帐物相符。

  第六章附则

  本规定自通过之日起执行。未尽事宜由财务处负责解释。

篇4:发电运营公司文明办公管理规定

  黄河发电运营有限公司文明办公管理规定

  1.目的

  为加强黄河发电运营有限公司环境保护工作的管理,保证办公场所的管理和工作秩序,养成和保持良好的卫生习惯,共同创造清洁、卫生、舒适的环境氛围,推进文明办公,树立良好的企业形象,特制定本规定。

  2.适用范围

  本《规定》适用于黄河发电运营有限公司(以下简称公司)。

  3.职责

  3.1总经理工作部

  3.1.1制定文明办公考评标准,并组织实施。

  3.1.2会同安生部、人劳部等部门组成检查组,对各部门文明办公情况进行检查、考评。

  3.1.3协调、督促各部门管理和保持所属办公区域、个人办公区域的卫生和整洁。

  3.2各部门、项目部

  3.2.1按照文明办公考评标准的规定和要求,做好各部门、项目部的文明办公管理工作。

  3.3员工

  3.3.1按照考评标准的规定和要求,做好个人文明办公工作。

  3.3.2负责保持个人办公区域和公共环境的卫生和整洁。

  3.4总经理工作部负责指导、监督和检查公司的定置管理工作。

  3.5办公场所的定置管理工作由总经理工作部负责,生产场所的定置管理工作由安全监督与生产部负责。

  4.内容

  4.1文明办公管理

  4.1.1公共环境

  4.1.1.1严禁随地吐痰、乱扔杂物等。

  4.1.1.2保持走廊、厕所等部位的洁净,杂物按指定位置堆放。

  4.1.1.3禁止在过道、走廊、楼梯等处喧哗、闲聊和乱扔杂物。

  4.1.1.4严禁从办公室窗户向外丢弃杂物。

  4.1.2办公环境

  4.1.2.1早晨上班前将办公室进行彻底清扫、拖擦、始终保持地面、门窗清洁光亮。

  4.1.2.2办公室桌面上不得摆放与工作无关的物品,应随时保持桌面干净整洁。

  4.1.2.3办公室内四周墙面要保持清洁,不得在墙面张贴与工作无关的物品。

  4.1.2.4离开办公室时应检查电灯、电暖等用电设备的电源及门窗的关闭情况,以确保安全。

  4.1.3上班纪律

  4.1.3.1办公区应保持安静,不得大声喧哗,办公时间不得串岗闲聊。

  4.1.3.2上班时间不得在办公室内做与工作无关的事情,不得用电脑玩游戏,不得在网上进行与工作无关的事情。

  4.1.4仪态仪表、着装

  4.1.4.1员工在工作期间应注意仪态仪表,举止得体、大方,穿着得体、整洁。

  4.1.5办公礼仪

  4.1.5.1尊重他人,态度文明,有事临时外出,要告知同事。

  4.1.5.2公司系统人员和客人前来办事,要有礼貌,热情接待。

  4.1.5.3接听电话,首先要自报姓名,讲话态度和蔼,语言简洁、明了,不得闲聊。

  4.1.6考评与奖惩

  4.1.6.1检查组不定期对各部门文明办公管理情况进行检查,发现问题后,按照相关标准考核。

  4.1.6.2各部门、项目部每季度对照相关标准进行自查,在自查的基础上,总经理工作部会同有关部门组织季度复查和考评。

  4.1.6.3总经理工作部对文明办公考评结果在月度工作会上进行通报,并对不合格的部门与个人提出整改意见。考核成绩作为部门年度绩效考评内容之一。

  4.2定置管理

  4.2.1定置管理工作纳入文明生产管理范畴。办公场所物品的摆放,需绘制定置图并按照定值图进行摆放。

  4.2.2桌椅的摆放

  4.2.2.1办公桌规格统一,一般应两两相对放置,各组间保持平行,方向保持相对一致。

  4.2.2.2椅子的摆放与办公桌保持一致。工作人员离开办公桌时,应将座椅靠紧办公桌;因会议及工作需要临时挪用的桌椅,结束后应迅速归位。

  4.2.3桌面物品的摆放

  4.2.3.1一般情况下,桌面上只允许摆放以下物品:电话、文具、电脑、台历、茶具等;如配有玻璃板,玻璃板下可放置电话号码表、本岗位的岗位职责、本专业所需技术图等;不得放置与本职工作无关的印刷品。

  4.2.3.2办公桌上的用具均应摆放整齐,且同向放置。桌面上不应摆放与工作无关的任何物品。

  4.2.3.3不得将工作服堆放在桌面上或搭放于椅背上。

  4.2.4箱柜的摆放

  4.2.4.1配置的文件柜,规格相同且空间允许时,应依次摆放;规格不同时,可分开摆放。

  4.2.4.2箱柜顶部一般不得放置其它物品。

  4.2.5箱柜内部物品的摆放

  4.2.5.1柜内物品必须有定置图。可放:规程、制度、公用专业书籍、台账、记录、技术资料、图纸、各类报表及小件的专用工具等。

  4.2.5.2柜内不同物品应有明显的区别界限。不同种类,应分柜放置;不同科目,应分层放置;不同等级,应有明显的区别标志。

  4.2.5.3各类书籍按类区分后,再以高低顺序从箱柜一侧依次摆放。各类台帐、资料应力求规格一致。

  4.2.5.4图纸存放时,叠放大小应与资料相同,如不能做到规格一致,其摆放要求与书籍相同。

  4.2.5.5文件资料的存放必须装入统一文件盒,并按档案管理要求放置。

  4.2.5.6箱柜外应设有标签,对箱柜内存放的物品加以说明,标签一般设在箱柜左下方。标签的填写应采用楷体并打印。

  4.2.6各种荣誉证书、锦旗归档存放,不允许放在桌面上和挂在墙上。

  4.2.7生产工作现场物品的摆放

  4.2.7.1生产现场的各类物品,包括大型的工器具、试验装置、消防器材等,其摆放除应遵照专业或行业规定和要求外,均应有固定的摆放位置。在摆放科学、合理、取用方便,确保安全的前提下,力求做到整齐、规范,并制定定置图。

  4.2.7.2对生产场所的物品摆放实行专业管理。

  4.2.8检查与考核

  4.2.8.1总经理工作部对定置管理工作进行认真检查和严格考核。检查采取抽查方式进行,每月抽查一次,保证每次的检查不少于两处。

  4.2.8.2经检查有一处不符合定置管理规定的根据具体情况给予50~200元的考核。

  4.3机关部室卫生管理

  4.3.1黄河发电运营有限公司机关各部室室内卫生的清扫,由各部室自己负责,室外卫生由物业公司负责。

  4.3.2基本要求

  4.3.2.1每周一、五或逢节假日,各部门要彻底清扫卫生区环境卫生,做到干净整洁,无杂物。

  4.3.2.2每天必须打扫办公室,并保持环境卫生的洁净。

  4.3.2.3不允许在室内外乱丢纸屑、果皮、烟头等污物,不允许随地吐痰。

  4.3.2.4个人着装要整洁,搞好个人卫生。

  4.3.2.5要爱护室内外花草树木及公共卫生设施。

  4.3.3检查内容

  4.3.3.1对环境卫生的检查:

  (1)是否保持环境卫生的洁净;

  (2)是否将垃圾倒进指定地点。

  4.3.3.2对办公室卫生的检查:

  (1)地面是否洁净;

  (2)桌面是否洁净;

  (3)日光灯是否洁净;

  (4)门窗是否洁净;

  (5)办公室内墙壁是否干净;

  (6)垃圾是否清理干净;

  (7)办公室物品摆放是否整齐。

  4.3.4检查方式或处罚办法

  4.3.4.1由各部室负责人组织部室有关人员,采取定期不定期的检查方式进行自查。

  4.3.4.2每季度由总经理工作部负责对各部室室内卫生进行全面检查,并通报检查结果。对卫生特别差的部门在通报的同时,还将检查结果作为部门年度绩效考评内容之一。

  5.相关文件、表格

  5.1《黄河发电运营有限公司文明办公管理考评标准》;

  5.2《黄河发电运营有限公司卫生检查评分标准表》。

  附件一:黄河发电运营有限公司文明办公管理考评标准

  序号

  项目

  考核标准

  一公共环境

  随地吐痰、乱扔杂物等发现一次扣部门20元

  在过道、走廊等处闲聊、喧哗每次扣部门20元

  从办公室窗户向外丢弃杂物每次扣部门20元

  不尊重他人劳动,物业服务员投诉,经查属实,每次扣部门部门50元

  二办公环境

  办公桌面不整洁、门窗不洁净,摆放与工作无关的物品每次扣部门10元

  办公室墙面不整洁,随意张贴除公司要求以外的物品每次扣部门30元

  下班时未关闭电灯、电源、门窗,每次扣部门50元

  三上班纪律

  办公期间大声喧哗、串岗闲聊,每次扣个人30元

  上班时间在办公区域内做与工作无关的事情,玩电脑游戏、上网聊天,每次每项扣个人50元

  四仪态仪表着装

  未按规定着装,每次扣个人20元。

  五办公礼仪

  来访客人、公司员工就工作态度等投诉,经查属实,每次个人50元

  附件二:黄河发电运营有限公司卫生检查评分标准表

  检查内容与标准

  得分

  扣分

  房间门清洁干净。

  10分

  门框、玻璃有灰扣0.5分。

  窗台、玻璃干净明亮。

  20分

  窗台、玻璃有灰扣1分。

  桌、椅摆放整齐、沙发、茶几清洁。

  20分

  桌面不净扣1分,不整齐扣1分,椅子、沙发、茶几不净各扣1分。

  文件柜干净无灰,办公用品放置整齐。

  20分

  文件柜积尘扣1分,不整齐扣0.5分,不干净扣0.5分。

  地面无脏迹,地面无乱堆、乱放。

  20分

  地面未清扫扣5分,有脏迹或乱堆、乱放扣2分。

  墙壁、墙角无灰,天花板无蛛网。

  10分

  有灰、有蛛网扣1分。

篇5:物资采购入库验收管理规定

  物资采购入库验收管理规定

  第一条

  采购单处理

  仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

  第二条

  物资标签

  物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

  第三条

  内购物资入库

  1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“采购单”。2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

  第四条

  外购物资入库

  1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

  2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。

  签发人

  责任人签名

  日期

  进厂量

  使用量

  库存量

  订购

  未到量

  采购参考量

  月日

  数量

  日期限制

  数量

  可有

  日数

  附表1物资采购统计表

  附表2购料单据汇总签收单

  请购单

  验收单

  其他单据

  张数

  请购总号

  张数

  验收号码

  张数

  总计

  总计

  总计

  备注

  签发人

  责任人签名